发布日期:2023-03-13 来源:
3月13日,财务审计部召开了2019-2021年度审计总结大会,财务审计部全体人员及直属企业财务人员参加了会议,集团党委书记、总经理崔勇参加会议并讲话。
集团财务总监、财务审计部经理巫俊主持会议,他针对此次审计中出现的问题进行了分析和探讨,为下阶段财务工作规范化指明了方向。财务审计部将统一内部核算体系,完善财务制度,制定核算标准;对往来款实行动态化管理,及时提交应收帐龄分析;推进内控管理制度,做好集体资产监督管理的守门员。
崔总充分肯定了财务审计部过去几年的工作,他结合集团长远发展和年度重点工作任务,对强化审计结果运用、推进集团财务规范化建设,提升集团资金使用的效率、效果和效益,提出了三方面要求:
一、强化财务监管体系。
根据工作实际,推进投资企业财务委派制度,直属企业财务人员全部归口集团财务审计部管理,发现问题,及时反馈。
二、建立集团内审管理制度。
进一步梳理和完善内部审计工作,抽调专业精干人员,循环对直属、关联企业进行定期或专项审计,推动审计工作常态化。
三、高效服务企业发展大局。
根据财务本身的专业优势,发挥财务预警功能,帮助集团控制成本,提高竞争力,为集团高质量发展提供强有力的保障。